市擔保集團召開內部專項聯(lián)合監(jiān)督檢查(審計) 工作推進會
發(fā)布日期:2022-10-17 作者:李定鍇 瀏覽次數(shù):2376
10月15日,集團召開了內部專項聯(lián)合監(jiān)督檢查(審計)工作推進會,對各督查小組的專項督查報告進行研判,并對下一步工作進行部署和安排。會議由集團董事長、總經(jīng)理高文進主持,集團班子成員、各部室負責人、被督查部室及業(yè)務部室全體人員參加會議。
會議強調,各督查小組要對查擺出的各類問題深入梳理,加強與被督查部室的溝通反饋,確保立行立改問題要立即整改,非立行立改問題要制定整改方案,務求取得實效。此次未被列為督查對象的部室,要對照此次專項聯(lián)合監(jiān)督檢查(審計)工作所查擺出的問題,立即開展自查自糾,舉一反三,在工作中杜絕再發(fā)生此類問題。
下一步,專項聯(lián)合監(jiān)督檢查(審計)工作將以問題反饋及整改落實為重心,切實推動相關工作完善和提升,促進集團高質量發(fā)展。